TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
41
Data de Lançamento: 12/11/2014 |
67,56
6/025-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
67,56
67,56
1,0000
135,12
6/026-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
135,12
135,12
1,0000
67,56
8/010-2014
7805/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL
67,56
67,56
1,0000
252,60
17/074-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
252,60
252,60
1,0000
0,00
17/075-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
67,56
1,0000
67,56
724,00
45/010-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
724,00
724,00
1,0000
340.538,70
77/013-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 11/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II |
340.538,70
340.538,70
1,0000
195,18
96/017-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
195,18
195,18
1,0000
637,46
96/018-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
637,46
637,46
1,0000
0,00
96/019-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,55
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
71,55
1,0000
71,55
74,77
177/007-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
74,77
74,77
1,0000
10.658,20
221/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313062
10.658,20
33.317,29
SV
0,3200
4.285,44
221/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313061
4.285,44
33.323,79
SV
0,1300
9.668,16
221/003-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313057
9.668,16
33.315,51
SV
0,2900
8.708,20
221/004-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313068
8.708,20
33.313,70
SV
0,2600
300,00
364/009-2014
203/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO |
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO |
DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - Período de 01/09 a |
300,00
3.600,00
SV
0,0800
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
41
195,18
401/011-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
195,18
195,18
1,0000
67,56
1142/027-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,56
67,56
1,0000
3.600,00
1428/010-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
3.600,00
3.600,00
1,0000
382,04
3172/006-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA |
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS |
382,04
6.240,00
SV
0,0600
198,00
3364/007-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - |
ESTIMATIVA DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - FUNSOL |
99,00
99,00
SV
1,0000
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
99,00
99,00
SV
1,0000
169,90
4507/005-2014
3523/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA CASA LAR - FM DIR. DA CRIANÇA E |
ADOLESCENTE - Internet via radio para a Casa Lar. |
169,90
169,90
SV
1,0000
0,00
4849/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.120,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.120,00
5,30
KG
400,0000
3.400,00
5647/010-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
3.400,00
3.400,00
1,0000
0,00
5989/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
917,31
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO |
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. |
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
917,31
2,67
LT
343,1000
14.674,04
6135/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
14.674,04
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.026,95
672,92
%
1,5300
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.115,00
1.369,46
%
1,5400
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.532,09
3.412,47
%
3,3800
1.358,10
6136/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
41
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
230,00
1.369,50
%
0,1700
1.358,10
6146/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
230,00
1.369,50
%
0,1700
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
2.142,00
6479/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 |
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com |
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO CAIXA PRETA PARA |
APRESENTAÇÃO AN CIDADE DE SALTO/SP - SECRETARIA DE CULTURA |
2.142,00
4,76
KM
450,0000
0,00
7490/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
169,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
EDUCAÇÃO |
169,60
5,30
KG
32,0000
0,00
7744/000-2014
4636/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
13.500,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
1 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA - A cama permite 5 movimentos: Movimento de Fawler |
(movimento de cabeceira e pernas) Movimento de altura do leito (movimento subir e baixar o estrado com |
relação ao solo). Movimento de Tredelemburg (Movimento de aclive) e Movimento deTredelemburg invertido |
(movimento de declive) além dos movimentos tradicionais de levantar e abaixar o tronco e os membros |
inferiores, sendo todos comandados por controle remoto. Cabeceira e peseira removíveis confeccionadas em |
poliuretano expandido com detalhe em laminado decorativo. Base do leito em tubos retangulares de 30 x 50 |
mm. Leito articulável fabricado com tubo quadrado de 25 x 25 x 1,50 mm, revestido em chapa de aço |
perfurada, com espessura de 0,90 mm. Pára-choque de proteção de paredes em poliuretano skin, de alto |
impacto nos quatros cantos da cama. Estrutura da base da cama fabricada em tubo redondo de 2” de |
diâmetro e 2,00 mm de espessura. Rodízios duplos de 4” de diâmetro, sendo dois com sistema de freios em |
diagonal. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões: C-2,26 |
/ L – 1,05 / A – 0,65 (Geral) C – 1,98 / L – 0,90 (Leito). - Colchão Solteiro na cor azul. Em espuma de |
densidade 28 com medidas mínimas de 1,88 x 0,88 x 0,14 cm (C x L x A).220v ou bivolt. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.) e Registro no Ministério da Saúde. - NUCLEOTECH - MOD: NT-7025 - |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UPA - PROPOSTA Nº 11568304000/1130-06 - MS EQUIPAMENTO E |
MATERIAL PERMANENTE UPA - C/C 624084-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
13.500,00
6.750,00
UN
2,0000
0,00
7955/000-2014
6956/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
350,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - FILME RIBBON PARA FAX DE PAPEL PLANO - 2 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
350,00
35,00
CX
10,0000
0,00
8009/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
779,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.429.666/0001-13
0,00
1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com |
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no |
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento |
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de |
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade |
779,10
3,71
PCT
210,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
41
com NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, |
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - MATERIAL |
DESTINADO A TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
202.029,87
8045/002-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE |
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
175.441,39
24.138,22
%
7,2700
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A MEDIÇÃO |
COMPETENCIA SETEMBRO 2014 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
26.588,48
3.190,63
%
8,3300
145.745,24
8046/002-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES |
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS |
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA |
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL |
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
145.745,24
16.832,43
%
8,6600
0,00
8058/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
7.969,12
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
4.743,71
2,67
LT
1.774,2800
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.289,39
2,27
LT
1.008,5400
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C |
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
936,02
2,38
LT
392,5600
24.920,00
8729/001-2014
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.436.961/0001-71
0,00
1 - Serviço de instalação de abrigo de ônibus com fornecimento de materiais. - ABRIGO DE ÔNIBUS - |
Referente a contratação de empresa para: Lote 01 - Prestação de serviços de fornecimento e instalação de |
abrigos de ônibus. Seretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana e Lote 02 - Prestação de serviços de |
fornecimento e instalação do ponto de ônibus, pagos através do Contrato de Repasse 0312284-25/2009 |
Ministério do Turismo/Caixa. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras - SECRETARIA MUNICIPAL |
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
24.920,00
12.460,00
SV
2,0000
0,00
8759/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.330,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
2 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM VERDE MIRO OU |
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 624083-4 |
C.E.F. - PROPOSTA MS Nº 11.568.304000/1130-07 - SAÚDE |
1.900,00
950,00
UN
2,0000
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
430,00
430,00
UN
1,0000
0,00
8900/000-2014
5390/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
2.035,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
2 - BANCO DE WELLS - SANNY - P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C |
392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
1.400,00
1.400,00
UN
1,0000
1 - MACA PARA EXAME CLINICO - METAL SOLUTION
635,00
635,00
UN
1,0000
58,69
9137/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
0,00
2 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - |
ALAPLAST - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO |
38,08
19,04
PCTE
2,0000
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR
20,61
6,87
UN
3,0000
475,20
9250/004-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
475,20
475,20
1,0000
0,00
9858/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
167,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, |
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão |
inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de |
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de |
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado |
167,00
167,00
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
41
de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, |
siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - |
TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624083-4 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº |
115683040001130-07 - SMS - SAÚDE |
274,68
10076/003-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
274,68
274,68
1,0000
0,00
10146/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.132,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.132,50
22,65
KG
50,0000
0,00
10150/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
770,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 |
C.E.F. - SAÚDE |
770,00
3,85
UN
200,0000
0,00
10379/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
16.957,36
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - CARTOLINA OFFSET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.565,00
27,00
PCTE
95,0000
9 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJ
337,50
6,75
UN
50,0000
7 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAINHA
32,86
0,53
UN
62,0000
4 - CARTOLINA OFFSET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.943,00
27,00
PCTE
109,0000
10 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA - PARA ATENDER |
A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
445,00
4,45
CX
100,0000
2 - CARTOLINA OFFSET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.808,00
27,00
PCTE
104,0000
6 - CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - CARIMBRAS
1.218,00
17,40
CX
70,0000
8 - ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE |
COM 10 CAIXAS - KAZ |
885,00
8,85
PCTE
100,0000
3 - CARTOLINA OFFSET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.808,00
27,00
PCTE
104,0000
5 - CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - GB
2.915,00
26,50
PCTE
110,0000
0,00
10383/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
0,00
10383/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
0,00
10386/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
848,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
848,00
5,30
KG
160,0000
0,00
10386/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
0,00
10387/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - |
EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
520,00
0,65
UN
800,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
41
0,00
10387/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X B.B. - |
EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
10392/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
742,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
742,00
5,30
KG
140,0000
0,00
10392/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
0,00
10401/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
275,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - |
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
275,60
5,30
KG
52,0000
0,00
10402/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.322,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA |
SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.204,00
0,70
UN
1.720,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.118,00
0,65
UN
1.720,0000
0,00
10402/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.322,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.118,00
0,65
UN
1.720,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO CRECHE NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECILIA |
SANTANA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.204,00
0,70
UN
1.720,0000
0,00
10424/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
169,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
169,60
5,30
KG
32,0000
0,00
10425/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
212,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
212,00
5,30
KG
40,0000
0,00
10425/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
212,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
212,00
5,30
KG
40,0000
0,00
10426/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
609,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
609,50
5,30
KG
115,0000
0,00
10426/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
0,00
10427/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
206,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
206,70
5,30
KG
39,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
41
0,00
10428/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
752,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
752,60
5,30
KG
142,0000
0,00
10428/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
742,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
742,00
5,30
KG
140,0000
0,00
10429/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.538,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X |
B.B. - EDUCAÇÃO |
1.316,00
0,70
UN
1.880,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.222,00
0,65
UN
1.880,0000
0,00
10429/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.538,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.222,00
0,65
UN
1.880,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDIMENTO EMEF JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X |
B.B. - EDUCAÇÃO |
1.316,00
0,70
UN
1.880,0000
0,00
10433/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
0,00
10433/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
742,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
742,00
5,30
KG
140,0000
0,00
10438/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.392,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
3.392,00
5,30
KG
640,0000
0,00
10438/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.392,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
3.392,00
5,30
KG
640,0000
0,00
10444/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
212,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - |
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
212,00
5,30
KG
40,0000
0,00
10444/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
212,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - |
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
212,00
5,30
KG
40,0000
0,00
10450/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.930,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.930,90
5,30
KG
553,0000
0,00
10450/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.930,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.930,90
5,30
KG
553,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
41
0,00
10456/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
9.177,30
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - ORDA
105,00
1,05
CX
100,0000
5 - COLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 |
UNIDADES - KAZ |
370,00
3,70
EMBAL
100,0000
6 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - KAZ
420,00
4,20
EMBAL
100,0000
8 - GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZ
354,00
3,54
CX
100,0000
9 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - |
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
4 - CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - ORDA
455,00
4,55
CX
100,0000
2 - MOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - KAZ
644,50
12,89
CX
50,0000
7 - FITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - |
KAZ |
4.773,00
15,91
EMBAL
300,0000
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ
695,80
14,20
CX
49,0000
0,00
10459/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
10.004,90
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - |
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ |
600,00
6,00
CX
100,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
7 - PERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT COM |
05 CAIXAS - KAZ |
858,00
4,29
PCTE
200,0000
2 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - |
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ |
600,00
6,00
CX
100,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART |
FLOC |
1.360,00
13,60
CX
100,0000
8 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - |
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - KAZ |
600,00
6,00
CX
100,0000
6 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
1 - PAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - NSLIBANO
2.362,50
17,50
UN
135,0000
9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ
532,00
5,32
CX
100,0000
10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - KAZ - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
372,40
5,32
CX
70,0000
0,00
10472/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
12.084,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
1 - CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLIPS REMOVÍVEL - |
EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - ACP |
1.700,00
17,00
PCTE
100,0000
3 - COLCHETE LATONADO N° 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
351,30
11,71
PCTE
30,0000
4 - COLCHETE LATONADO N° 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
1.020,00
34,00
PCTE
30,0000
10 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR VERMELHO, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - |
POLIFIX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.960,00
196,00
CX
10,0000
2 - LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRA
252,80
25,28
CX
10,0000
8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO TRANSPARENTE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - |
POLIFIX |
1.128,00
112,80
CX
10,0000
9 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR VERDE, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - |
POLIFIX |
2.012,40
201,24
CX
10,0000
6 - LAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - CIS
120,00
1,20
ESTOJ
100,0000
5 - CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI-VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATO
1.580,00
79,00
UN
20,0000
7 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR BRANCO, MED. APROX. 45CM X 10M - CX COM 12 ROLOS - |
POLIFIX |
1.960,00
196,00
CX
10,0000
0,00
10473/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
10.067,14
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
5 - PINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, |
C/12UN - LEO E LEO |
1.296,00
8,64
KIT
150,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
41
7 - PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - |
JUSSARA |
462,99
6,71
PCTE
69,0000
10 - REGUA PLASTICA GRADUADA, CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA DE 60CM - CX COM 24 UNIDADES - |
WALEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.100,80
40,80
CX
76,0000
1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS
330,00
10,00
UN
33,0000
2 - PINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - LEO E LEO
145,70
0,62
UN
235,0000
3 - PINCEL REDONDO Nº 6, CABO CURTO DE COR AMARELO - LEO E LEO
185,25
0,57
UN
325,0000
4 - PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - |
EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - J. STAMP |
522,00
10,44
CX
50,0000
6 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA - PCT COM 05 UNIDADES - MEGA LIFE
926,00
18,52
PCTE
50,0000
8 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA
2.932,80
9,40
PCTE
312,0000
9 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA
165,60
0,24
UN
690,0000
0,00
10477/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
11.118,94
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, AZUL CLARO. - FILIPAPER
904,75
5,17
PCTE
175,0000
2 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BEGE CLARO. - FILIPAPER
1.102,50
5,25
PCTE
210,0000
8 - PAPEL COLOR SET, CORES VARIADAS, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 FOLHAS COM 10 |
CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE BANDEIRA, VERDE FOLHA, AMARELO, BRANCO, ROXO, MARROM, LILÁS E |
PINK - VMP |
1.602,50
6,41
PCTE
250,0000
9 - PAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - NS LIBANO
1.629,60
19,40
UN
84,0000
3 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, ROSA CLARO. - FILIPAPER
813,12
5,28
PCTE
154,0000
4 - PAPEL VERGE 180G, A4, PCT C/ 50 FLS, BRANCO. - FILIPAPER
987,36
5,28
PCTE
187,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.070,47
6,41
PCTE
167,0000
7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
10 - PAPEL SULFITE A3 - TAM. 420X297 - 75GR - BRANCO - CX COM 05 PACOTES C/ 500FLS CADA. - |
CHAMEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
277,98
138,99
CX
2,0000
6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - |
VMP |
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
511,00
10513/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DESCONTO DO |
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 511,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
511,00
511,00
UN
1,0000
850,00
10516/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA ESTRUTURA DA CAPOTA/FUNILARIA E PINTURA - TRATOR |
ESTEIRA MODELO D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO |
EMPENHO R$ 850,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
850,00
110,00
HR
7,7300
240,00
10517/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - CONFECCIONAR. E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CILINDRO DO LEVANTE TRASEIRO - |
RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DESCONTO DO CONTRATO 50% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ |
240,00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
240,00
110,00
HR
2,1800
1.200,26
10519/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - ABRAÇADEIRA. 33X44
35,35
5,89
PÇ
6,0000
4 - TINTA. AMARELA
247,46
61,87
LT
4,0000
6 - Aquisição de: CHAPA. LISA 1/4X1,20X3 MTS - TRATOR ESTEIRA D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO |
DO CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 1.200,26 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
380,29
760,58
UN
0,5000
1 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LONADA 1
195,42
97,71
MT
2,0000
5 - FERRO. CANTONEIRA 1X3/16
231,75
115,88
BARRA
2,0000
3 - Aquisição de: CONEXAO. 90º 3/4X3/4
109,98
109,98
UN
1,0000
205,24
10520/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
41
1 - Aquisição de: OLEO. 40 BALDE - TRATOR ESTEIRA D 4 - LINHA CATERPILLAR - DESCONTO DO |
CONTRATO 2% VALOR FINAL DO EMPENHO R$ 205,24 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
205,24
205,24
LT
1,0000
0,00
10553/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
307,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - Marca RIGOR - |
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
307,20
3,84
KG
80,0000
0,00
10554/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.812,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. Marca RIGOR |
748,00
7,48
KG
100,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca |
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.064,00
10,64
KG
100,0000
0,00
10554/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.924,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (acem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
acordo com a NTA 02 e 03 - decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - Marca |
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.064,00
10,64
KG
100,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 - NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. Marca RIGOR |
860,20
7,48
KG
115,0000
421,32
10594/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB - |
CARTUCHO/TONNER PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA A BIBLIOTECA - CULTURA, LAZER E TUR. |
260,00
65,00
UN
4,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - |
Q2612AB |
161,32
40,33
UN
4,0000
0,00
10596/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
7.129,11
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
4 - COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 . côncava, de plástico, resistente até 160ºC, branca, medidas |
aproximadas: 75 mm largura x 600 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Peça inteiriça, atóxica, com |
pigmentação homogênea em toda a peça, isenta de rachaduras e rebarbas. Deverá constar no produto: |
etiqueta com referncia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY |
568,54
9,17
UN
62,0000
5 - ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO. de alumínio reforçado, 09 cm de diâmetro, cabo com comprimento |
aproximado de 35 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do |
fabricante. - AL. MARANA |
431,52
6,96
UN
62,0000
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO. de acionamento por tecla, gera faísca e não chama, medindo |
aproximadamente 27 cm de comprimento, com selo de aprovação do Inmetro. - LUME |
162,44
2,62
UN
62,0000
3 - COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 . côncava, de plástico, resistente até 160ºC, branca, medidas |
aproximadas: 55 mm largura x 450 mm de comprimento e 10 mm de espessura. Peça inteiriça, atóxica, com |
pigmentação homogênea em toda a peça, isenta de rachaduras e rebarbas. Deverá constar no produto: |
etiqueta com referncia e dados de identificação do fabricante. - JOLLY |
401,76
6,48
UN
62,0000
8 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS. transparente, |
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos, atóxico, inodoro. Capacidade aproximada: 6,5 |
litros. Medidas aproximadas: (CxLxA): 28 x 21 x 15 cm. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e |
dados de identificação do fabricante. - SANTANA |
1.299,00
8,66
UN
150,0000
9 - RALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES |
DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM. de legumes, frutas e queijos, doméstico, manual, com 4 faces de |
cortes diferentes, em aço inox; medindo base inferior 10 x 8 cm, altura 18 cm. Constar na embalagem: dados |
de identificação do fabricante e do produto. - MUNDIAL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES |
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO |
925,66
14,93
UN
62,0000
7 - PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO. retangular, em polietileno, atóxica, |
inodora, dimensões aproximadas (C x L x A): 450 x 250 x 10 mm. Cor branca. Deverá constar no produto |
etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - MARALAR |
1.279,68
20,64
UN
62,0000
6 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS. redonda, transparente, graduada, |
capacidade de 03 litros, medindo aproximadamente 260 mm de altura e 140 mm de diâmetro, com alça e |
tampa. Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - JAGUAR |
465,47
5,23
UN
89,0000
2 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM. em |
alumÍnio, linha hotel, numero 03, reforçado, com medidas aproximadas: 370 x 260 x 50 mm, 2,5 mm de |
espessura. Sem aba, sem tampa, com alça, resistente a choque mecânico. Devera conter a etiqueta |
constando a identificação do produto e marca do fabricante. - AL. MARANA |
1.595,04
33,23
UN
48,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
41
0,00
10598/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
2.754,10
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, |
medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de |
identificação do fabricante e do produto. - KEITA |
89,90
1,45
UN
62,0000
4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, |
medindo aproximadamente 12 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente 12 cm em uma das laterais, corpo |
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - MAE |
62,50
1,25
UN
50,0000
5 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, |
medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo |
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - ALVES |
180,00
3,60
UN
50,0000
6 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS. transparente, |
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas |
(CxLxA): 28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. Deverá constar no produto etiqueta com |
referencia e dados de identificação do produto. - CONTENE - PARA SUPRIR AS COZINHAS DE 49 UNIDADES |
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO |
562,50
3,75
UN
150,0000
1 - ESCORREDOR DE LOUÇAS. em plástico resistente, com dimensões aproximadas (C x L x A): 49 x 36 x 9 |
cm. Cor branca ou natural, com compartimento para talheres. Deverá constar no produto etiqueta com dados |
e identificação do fabricante e marca. - PLASNEW |
187,20
3,90
UN
48,0000
3 - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM. composto por 100% algodão |
alvejado, medindo aproximadamente 40 cm x 70 cm, com bainha, na cor branca, com etiqueta de identificação |
do fabricante. - SACARIA THOMAZ |
1.672,00
1,90
UN
880,0000
1.039,00
10603/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.528.442/0001-17
0,00
3 - BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 200 GR - MARILAN
104,00
1,04
PCTE
100,0000
2 - BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCO
175,00
1,75
PCTE
100,0000
4 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - RENATA
160,00
2,00
PCTE
80,0000
5 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - COMETA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
438,00
1,46
KG
300,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - TRIUNFO
162,00
1,08
PCTE
150,0000
0,00
10612/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
621,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
299,00
0,65
UN
460,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
322,00
0,70
UN
460,0000
0,00
10612/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEI/NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
350,00
0,70
UN
500,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
0,00
10613/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.376,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
1.144,00
0,65
UN
1.760,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.232,00
0,70
UN
1.760,0000
0,00
10613/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.376,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
1.144,00
0,65
UN
1.760,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO EMEF FRANCISCO MANOEL NICEIA HIROTA - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.232,00
0,70
UN
1.760,0000
0,00
10621/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
106,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER |
O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO |
106,00
5,30
KG
20,0000
0,00
10622/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
127,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - PARA ATENDER |
127,20
5,30
KG
24,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
41
O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - Marca: A’DORO |
0,00
10624/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
434,88
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
179,52
7,48
KG
24,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
255,36
10,64
KG
24,0000
0,00
10625/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
634,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto |
12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
372,40
10,64
KG
35,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
261,80
7,48
KG
35,0000
0,00
10625/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
634,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
261,80
7,48
KG
35,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto |
12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER SEGUIMENTO: |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
372,40
10,64
KG
35,0000
307,16
10631/000-2014
9205/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
2 - ELEMENTO FILTRO DE ÁGUA - 2R0/127177/J
89,26
89,26
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL - 2V5/201512
55,60
55,60
UN
1,0000
4 - ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE - 07W/115436 - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO AB - |
06306 - PLACA CFY 3503 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
65,38
65,38
UN
1,0000
1 - 2S2/ 129620/ ELEMENTO DO FILTRO DE AR -
96,92
96,92
UN
1,0000
760,83
10632/000-2014
9205/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
1 - OLEO MOTOR 10W40
740,32
26,44
UN
28,0000
2 - Aquisiçao de: GRAXA - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA DE PREFIXO AB - 06306 - PLACA CFY 3503 |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
20,51
20,51
UN
1,0000
0,00
10709/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
432,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
208,00
0,65
UN
320,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
224,00
0,70
UN
320,0000
0,00
10709/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
432,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02 - KRILL - PARA ATENDIMENTO CRECHE LUCIO MARQUES - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
224,00
0,70
UN
320,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - KRILL
208,00
0,65
UN
320,0000
0,00
10813/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
0,00
7.051,95
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - FESTIVA
1.607,65
3,95
UN
407,0000
1 - SAL REFINADO - PCT 01 KG - SOSAL
66,00
0,60
KG
110,0000
8 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - LATA OU POTE DE 400GR OU 1KG - TEMPOS
450,00
4,50
KG
100,0000
3 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITI
480,00
0,48
CX
1.000,0000
6 - AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - ALTO ALEGRE
1.311,00
1,38
KG
950,0000
9 - MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE COM 500 GRAMAS OU 1 KG - QUALY - PARA ATENDER |
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.780,00
8,90
KG
200,0000
2 - EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONARE
1.020,00
1,20
LATA
850,0000
5 - VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - PALADIO
135,00
0,90
UN
150,0000
7 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - MK
202,30
5,95
KG
34,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
41
0,00
10821/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
2.719,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
213,00
1,42
KG
150,0000
2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO
218,00
1,09
KG
200,0000
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGY
1.084,18
3,59
UN
302,0000
4 - ALIMENTO COM SOJA VARIOS SABORES COM 1 LITRO - ADES
208,32
4,34
UN
48,0000
5 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
996,00
4,98
KG
200,0000
0,00
10829/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
1.427,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
09.185.811/0001-89
0,00
3 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - RENATA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
996,00
4,98
KG
200,0000
2 - FUBA TIPO MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - CECATO
218,00
1,09
KG
200,0000
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - CECATO
213,00
1,42
KG
150,0000
0,00
10862/000-2014
9426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
537,86
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
79,55
79,55
UN
1,0000
5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837
85,38
85,38
UN
1,0000
4 - ARRUELA DE COBRE
2,78
2,78
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO
101,92
101,92
UN
1,0000
6 - KIT REVISAO
49,00
49,00
UN
1,0000
7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
UNI
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
86,23
86,23
UN
1,0000
8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 DO |
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
KIT
1,0000
0,00
10864/000-2014
9429/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
331,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FQS 3985 |
DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
331,83
36,87
UN
9,0000
0,00
10874/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
537,86
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
5 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 7701209837
85,38
85,38
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRO
101,92
101,92
UN
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR
86,23
86,23
UN
1,0000
4 - ARRUELA DE COBRE
2,78
2,78
UN
1,0000
8 - LIMPEZA DO MOTOR - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FLS 5328 DO |
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,00
60,00
KIT
1,0000
1 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL -
79,55
79,55
UN
1,0000
6 - KIT REVISAO
49,00
49,00
UN
1,0000
7 - LIMPADOR DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL
73,00
73,00
UNI
1,0000
0,00
10884/000-2014
9425/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
0,00
331,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.449.871/0002-01
0,00
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RENAULT/REVESCAP - PLACA FSL 5328 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
331,83
36,87
UN
9,0000
2.800,00
10888/001-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - |
SAÚDE |
2.800,00
2.800,00
SV
1,0000
0,00
10942/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
348,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - PARA |
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, |
BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
348,00
1,74
UN
200,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
41
0,00
10944/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
3.345,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 |
FOLHAS. medidas aproximadas de 210 mm x 297 mm, 56g. Constar na embalagem: formato, código de |
barras, telefone do SAC e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL |
1.800,00
9,00
PCTE
200,0000
3 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. Medidas aproximadas de 210 |
mm x 297 mm. Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - |
DATAPEL |
839,00
16,78
PCTE
50,0000
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com |
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de |
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR |
176,00
1,76
CX
100,0000
5 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY
149,00
2,98
TB
50,0000
4 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA
202,80
3,38
CX
60,0000
6 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. Acondicionado em embalagem |
plástica flow-pack tipo neon com 4 cores, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA ATENDER A |
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
179,00
3,58
PCT
50,0000
0,00
10949/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
226,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - |
LANTECOR - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - |
EDUCAÇÃO |
226,00
2,26
PCT
100,0000
0,00
10972/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.702,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os |
pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de |
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.702,40
10,64
KG
160,0000
0,00
10972/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.702,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Carne bovina, com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os |
pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de |
20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.702,40
10,64
KG
160,0000
0,00
10973/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
2.660,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
2.660,00
10,64
KG
250,0000
0,00
10973/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.192,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
3.192,00
10,64
KG
300,0000
0,00
10974/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
414,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
414,96
10,64
KG
39,0000
0,00
10975/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
532,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
532,00
10,64
KG
50,0000
0,00
10975/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
532,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
41
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
532,00
10,64
KG
50,0000
0,00
10976/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
9.363,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.363,20
10,64
KG
880,0000
0,00
10976/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
9.044,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
9.044,00
10,64
KG
850,0000
0,00
10977/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
851,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
851,20
10,64
KG
80,0000
0,00
10977/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
851,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - EJA - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
851,20
10,64
KG
80,0000
0,00
10978/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.489,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB |
- EDUCAÇÃO |
1.489,60
10,64
KG
140,0000
0,00
10978/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.489,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 25.398-7 BB |
- EDUCAÇÃO |
1.489,60
10,64
KG
140,0000
0,00
10979/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.831,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 |
BB - EDUCAÇÃO |
8.831,20
10,64
KG
830,0000
0,00
10979/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.831,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 |
BB - EDUCAÇÃO |
8.831,20
10,64
KG
830,0000
0,00
10980/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
372,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
372,40
10,64
KG
35,0000
0,00
10980/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
372,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
372,40
10,64
KG
35,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
41
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
10981/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
425,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
425,60
10,64
KG
40,0000
0,00
10982/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
212,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
212,80
10,64
KG
20,0000
0,00
10983/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
329,84
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes deverão |
conter peso de 01 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. |
22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
329,84
10,64
KG
31,0000
0,00
11005/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
3.840,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.840,00
3,84
KG
1.000,0000
0,00
11005/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.311,68
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de |
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a |
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. |
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.311,68
3,84
KG
602,0000
0,00
11010/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.440,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
1.440,00
0,48
UN
3.000,0000
0,00
11010/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.440,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
1.440,00
0,48
UN
3.000,0000
0,00
11011/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
76,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO |
NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
76,80
0,48
UN
160,0000
0,00
11011/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
76,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO |
NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
76,80
0,48
UN
160,0000
0,00
11012/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.152,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
41
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
1.152,00
0,48
UN
2.400,0000
0,00
11012/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.152,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
1.152,00
0,48
UN
2.400,0000
0,00
11013/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.584,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
1.584,00
0,48
UN
3.300,0000
0,00
11013/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.536,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
1.536,00
0,48
UN
3.200,0000
0,00
11013/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
1.056,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
1.056,00
0,48
UN
2.200,0000
0,00
11014/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
67,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
67,20
0,48
UN
140,0000
0,00
11014/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
67,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
67,20
0,48
UN
140,0000
0,00
11016/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
3.456,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.456,00
0,48
UN
7.200,0000
0,00
11019/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
518,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - |
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
518,40
0,48
UN
1.080,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
41
0,00
11026/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
0,00
11026/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. – A’DORO – PARA O SEGMENTO: CRECHE – C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
0,00
11027/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
275,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado, com registro no SISP, SIF e DIPOA, |
conforme portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: |
O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou |
não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá |
estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; |
Resolução RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
275,60
5,30
KG
52,0000
0,00
11028/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
0,00
11028/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
0,00
11029/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.696,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.696,00
5,30
KG
320,0000
0,00
11029/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.590,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.590,00
5,30
KG
300,0000
0,00
11030/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
206,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
206,70
5,30
KG
39,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
41
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
0,00
11031/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
5.300,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
5.300,00
5,30
KG
1.000,0000
0,00
11031/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
5.300,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
5.300,00
5,30
KG
1.000,0000
0,00
11031/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
4.876,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
4.876,00
5,30
KG
920,0000
0,00
11032/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
4.240,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.240,00
5,30
KG
800,0000
0,00
11032/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
5.300,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.300,00
5,30
KG
1.000,0000
0,00
11032/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
5.300,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.300,00
5,30
KG
1.000,0000
0,00
11033/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
609,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
609,50
5,30
KG
115,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
41
0,00
11033/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
0,00
11034/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
445,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
445,20
5,30
KG
84,0000
0,00
11034/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
530,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme |
portaria nº 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. Embalagem primaria: O produto |
deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, |
resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar |
de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução |
RDC nº 359 e 360. - A'DORO - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - EJA - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
530,00
5,30
KG
100,0000
0,00
11037/000-2014
9694/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
2.412,45
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
2 - SARRAFO DE 3 METROS - PINUS
437,50
1,75
UN
250,0000
3 - PREGO 17X21 - GERDAU - MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA A SEÇÃO DE |
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
32,45
6,49
KG
5,0000
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
1.942,50
12,95
UN
150,0000
0,00
11081/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
116,16
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
1 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ |
REABSORVIVEL, SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 6,5 - EMBRAMAC - PARA |
USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
116,16
0,88
PAR
132,0000
211,65
11430/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA, SEÇÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
211,65
42,33
UN
5,0000
0,00
11472/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
574,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do |
fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na |
ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE |
112,50
0,75
UN
150,0000
2 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 |
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na |
embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE |
96,00
0,48
PCT
200,0000
4 - Shampoo líquido, indicado para todos os tipos de cabelos, fragrância erva doce, acondicionado em galão |
plástico resistente, tipo pet, contendo aproximadamente 4.800ml, com tampa rosqueável, devidamente lacrada |
e alça plástica para facilitar o transporte. O produto deverá ser de aspecto líquido translúcido na cor verde. |
Deverá constar em seu rótulo: dados de identificação do fabricante, data de fabricação, validade, código de |
barras e marca. - SANPLUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES |
ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
144,00
28,80
UN
5,0000
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. O produto deverá ser testado por |
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone |
do sac. Conter data de fabricação e validade. - MINUANO |
222,00
1,11
FR
200,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
41
975,00
11476/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT CE285AB - A SER USADO |
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
975,00
65,00
UN
15,0000
0,00
11540/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
3.407,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
3 - CHOCOLATE GRANULADO - 500 GR - SS
37,00
3,70
PCTE
10,0000
7 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - 01 |
KG - HORTA FACIL |
635,00
12,70
KG
50,0000
8 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - 250GR - ITAIQUARA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU |
CONFORME REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
270,00
2,70
PCT
100,0000
2 - ACHOCOLATADO EM PO - LATA/400GR - SUSTENTARE
470,00
2,35
UN
200,0000
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO- PIRACANJUBA
1.608,00
2,68
UN
600,0000
5 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - PREDILECTA
75,00
1,50
UN
50,0000
1 - GELEIA DE FRUTAS - PREDILECTA
53,80
2,69
UN
20,0000
6 - FERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANT
259,00
2,59
LATA
100,0000
350,00
11582/000-2014
10048/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAR O CURSO DE ALMOXARIFE/ESTOQUISTA A SER REALIZADO |
NO ETEC - PROMOVIDO PELA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
350,00
35,00
SV
10,0000
0,00
11602/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
12.226,95
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - CUBOS EVOLUTIVOS ANIMAIS COM SOM - CIABRINK
2.091,50
44,50
UN
47,0000
4 - Alfabeto Silábico - CIABRINK - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO |
INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM |
TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
1.542,00
51,40
UN
30,0000
1 - FRESCOBOL - ED FUNDAMENTAL
152,25
30,45
UN
5,0000
2 - DEITA BEBÊ- ED FUNDAMENTAL
8.441,20
89,80
UN
94,0000
0,00
11603/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
164.091,77
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
1 - Playground compacto com módulos em formato hexagonal com múltiplas atividades - FRESO
36.300,00
6.050,00
UN
6,0000
4 - Blocos Lógicos - EDIT. FUND.
1.124,22
27,42
UN
41,0000
3 - Playground com Balanço - FRESO
58.500,00
4.500,00
UN
13,0000
5 - Boneco menino branco - SIDERAL
1.446,50
26,30
UN
55,0000
2 - Escorregador desmontável - FRESO
2.971,50
990,50
UN
3,0000
6 - Boneca menina branca - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
7 - Boneco menino negro - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
8 - Boneca menina negra - SIDERAL
1.499,85
27,27
UN
55,0000
10 - Casa de bonecas (Padrão PROINFANCIA) - FRESO - PARA ATENDER AS EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS |
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, QUE |
ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
38.850,00
1.850,00
UN
21,0000
9 - Balanço 4 lugares (Padrão PROINFANCIA) - PARQUEVARAL
20.400,00
1.700,00
UN
12,0000
0,00
11699/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
385,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
5 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
24,00
4,80
UNI
5,0000
6 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
38,25
7,65
UNI
5,0000
2 - AGENDA TELEFONICA. - INDEX TEL
179,00
8,95
UN
20,0000
4 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
15,75
3,15
UNI
5,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA |
NACIONAL DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASST. SOCIAL |
7,60
1,52
UNI
5,0000
1 - AGENDA DIARIA. - FRAMA
46,40
9,28
UN
5,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
41
3 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - |
FORONI |
74,25
14,85
CX
5,0000
0,00
11712/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
875,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo |
Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
875,00
175,00
UN
5,0000
0,00
11716/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
875,00
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR - 1º Termo |
Aditivo - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
875,00
175,00
UN
5,0000
0,00
11717/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
875,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. JAGUAR 1º TERMO |
ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
875,00
175,00
UN
5,0000
0,00
11718/001-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
875,00
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. - JAGUAR - 1º TERMO |
ADITIVO - C/C 361-0 C.E.F. |
875,00
175,00
UN
5,0000
0,00
11740/003-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
60,00
60,00
1,0000
0,00
11754/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.470,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.470,00
14,70
KG
100,0000
0,00
11755/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
735,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
735,00
14,70
KG
50,0000
0,00
11756/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
735,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
735,00
14,70
KG
50,0000
0,00
11757/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
5.880,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - |
EDUCAÇÃO |
5.880,00
14,70
KG
400,0000
0,00
11758/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
5.880,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
1 - LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ |
500GR - DANKY 400G - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
5.880,00
14,70
KG
400,0000
0,00
11777/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
15.300,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DAS UNIDADES: ESF JD. |
SÃO PAULO, ESF SERROTE, ESF VOTUPOCA, ESF XANGRILÁ, UBS REGISTRO B, ESF CAIÇARA, UBS VILA |
NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF AGROCHÁ OESTE - PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - C/C 62.4086-9 CEF - |
SAÚDE |
15.300,00
850,00
UN
18,0000
715,20
11786/000-2014
10315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
1 - LAMINA PARA ROÇADEIRA - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
715,20
14,90
UN
48,0000
37,00
11787/000-2014
10315/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
1 - GRAXADEIRA MANUAL - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
37,00
37,00
UN
1,0000
0,00
11816/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E431 - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 242-7 |
C.E.F. - SAÚDE |
3.350,00
3.350,00
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
41
-274,73
11833/000-2014
10384/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
1 - Referente a Adiantamento de viagem para ser utilizado em gastos com alimentação, hospedagem, |
pedagios e outras despesas necessárias. - ESPORTES |
1.300,00
1.300,00
1,0000
0,00
11837/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PLANTAS |
MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS - C/C 624.082-6 CEF - SAÚDE |
3.350,00
3.350,00
UN
1,0000
0,00
11875/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
966,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF CAIÇARA, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF SERROTE, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA, PSF TAQUARUÇU, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
966,00
46,00
UN
21,0000
0,00
11876/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
46,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CEREST - CENTRO DE |
REFERÊNIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
46,00
46,00
UN
1,0000
0,00
11877/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
46,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA VISA - VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
46,00
46,00
UN
1,0000
0,00
11878/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
92,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE |
APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
92,00
46,00
UN
2,0000
0,00
11894/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
24.127,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
2 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A |
NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
1.065,00
355,00
UN
3,0000
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485
23.062,00
1.774,00
UN
13,0000
0,00
11904/001-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
260,00
1 - CARTUCHO HP 122 PRETO- GABINETE
260,00
UN
5,0000
52,00
0,00
11937/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
7.930,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW
6.250,00
250,00
RL
25,0000
2 - HIDROGEL AMORFO . - SMTH & NEPHEW - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.680,00
42,00
UN
40,0000
0,00
11939/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
2.704,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
47.869.078/0004-53
0,00
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA |
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - MARCA: J.PROLAB |
2.625,00
0,25
UN
10.500,0000
2 - SERINGA DE 20ML . - MARCA: DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
79,80
0,27
UN
300,0000
0,00
11940/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
78,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
1 - COLETOR DE URINA. - MEDSONDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
78,00
0,39
UN
200,0000
0,00
11941/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
0,00
3.637,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
0,00
1 - FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M. Apresentar amostra, registro no MS/ANVISA.
1.620,00
1,62
UN
1.000,0000
2 - COLETOR DE URINA. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - |
SAÚDE |
2.017,50
2,69
UN
750,0000
0,00
11947/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
7.894,97
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
1 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - LABOR IMPORT
1.918,00
1,37
UN
1.400,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
41
2 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED
112,00
0,40
UN
280,0000
4 - DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALP - LABOR IMPORT
548,00
1,37
UN
400,0000
3 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº 10 - MARKMED
12,40
0,62
UN
20,0000
5 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - Marca: 3M
2.317,50
5,15
UN
450,0000
7 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - |
SOLIDOR |
84,00
0,04
UN
2.100,0000
8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA SOLIDOR
128,00
0,04
UN
3.200,0000
6 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - |
LABOR IMPORT |
2.622,75
34,97
CX
75,0000
9 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - |
SOLIDOR |
64,00
0,04
UN
1.600,0000
10 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, |
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - |
CARBOGEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
88,32
3,68
UN
24,0000
0,00
11949/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO |
LTD |
0,00
15.980,10
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
6 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - DESCARPACK |
6.092,80
11,20
CX
544,0000
2 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
405,00
4,05
UN
100,0000
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA |
ROXA) - CX C/100 - BD VACUTAINER |
682,50
32,50
CX
21,0000
4 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILO
258,00
2,15
PCTE
120,0000
5 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - DESCARPACK |
7.078,40
11,20
CX
632,0000
7 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - DESCARPACK |
1.276,80
11,20
CX
114,0000
8 - COLETOR DE URINA - URO - TAYLOR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
26.179-3 B.B - SAÚDE |
160,00
0,40
UN
400,0000
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
26,60
1,33
UN
20,0000
0,00
11951/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO |
LTD |
0,00
5.152,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - DESCARPACK |
1.971,20
11,20
CX
176,0000
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - DESCARPACK |
2.777,60
11,20
CX
248,0000
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE - C/C 27.160-8 |
B.B. - SAÚDE |
403,20
11,20
CX
36,0000
0,00
11955/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS - ME
0,00
2.352,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
65.014.284/0001-10
0,00
1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE INFORMATICA DESTA |
SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
2.352,00
168,00
UN
14,0000
0,00
11956/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
896,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.618.328/0001-40
0,00
1 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 4GB - KINGSTON - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE |
INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
896,00
112,00
UN
8,0000
0,00
11964/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
34.938,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
2.220,00
1,11
FR
2.000,0000
4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. Acondicionado em pacotes com 50 |
guardanapos, sua embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% fibras naturais deverá constar na |
embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, número do SAC. - MAXFINE |
240,00
0,48
PCT
500,0000
2 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
2.325,00
1,55
FR
1.500,0000
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
4.230,00
1,41
FR
3.000,0000
5 - Inseticida aerosol - MAT INSET
5.628,00
4,69
UN
1.200,0000
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
5.490,00
1,83
FR
3.000,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
41
7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN
13.680,00
4,56
UN
3.000,0000
8 - Sabonete em pedra de 90g - FLOR D'YPE - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE |
ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - |
C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
1.125,00
0,75
UN
1.500,0000
0,00
11967/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
2.580,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
1 - NOTEBOOK PADRÃO EDUCAÇÃO - LENOVO E431 FREE DOS - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA |
SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
2.580,00
2.580,00
UN
1,0000
0,00
11968/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
815,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - |
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 |
U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
815,00
1,63
UN
500,0000
0,00
11972/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
35.277,23
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
6 - CARTUCHO HP 27, C8727A 10ML PRETO - WORLD PRINT - C8727AB
1.871,43
56,71
UN
33,0000
13 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - |
CE255A - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.983,50
39,67
UN
50,0000
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
C9351AB |
270,00
54,00
UN
5,0000
9 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE320A - PRETO - WORLD PRINT - |
CE320A |
783,30
78,33
UN
10,0000
12 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE323A - MAGENTA - WORLD PRINT - |
CE323A |
391,65
78,33
UN
5,0000
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, COLORIDO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - |
C6625A |
206,65
41,33
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 845C, PRETO, COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINT - C6615NL
178,35
35,67
UN
5,0000
7 - CARTUCHO HP 28, C8728A 08ML, COLORIDO - WORLD PRINT - C8728AB
1.924,00
74,00
UN
26,0000
8 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 W CE85A - WORLD PRINT - CE285AB
26.000,00
65,00
UN
400,0000
11 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE322A - AMARELO - WORLD PRINT - |
CE322A |
391,65
78,33
UN
5,0000
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE F4180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
C9352AB |
288,35
57,67
UN
5,0000
3 - CARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT - |
CC643WB |
596,70
59,67
UN
10,0000
10 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CP1525NW COLOR CE321A - CYANO - WORLD PRINT - |
CE321A |
391,65
78,33
UN
5,0000
39,71
11977/000-2014
10302/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO |
KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h - ESPORTES |
6,70
6,70
1,0000
39,71
11978/000-2014
10303/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO |
KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h - ESPORTES |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12008/000-2014
10619/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
862,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
1 - COMPRESSA CIRURGIC, NÃO ESTERIL, 23CMX25CM - 50 UNIDADES - PARA USO DA UBS VILA NOVA - |
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
862,20
28,74
PCT
30,0000
217,51
12020/000-2014
10755/2014
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
41
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS PARA |
VERIFICAÇÃO DE XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 03/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: 04/10/2014 ÀS 08:00 |
- ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
33,01
33,01
1,0000
468,03
12021/000-2014
10757/2014
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
0,00
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE CONTAS E SANTOS/SP - TRIBUNAL DE |
JUSTIÇA, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS TC - 2068/026/12, TC 366/012/14, TC |
00073/012/12 E TC 000443/012/13 E 0008642.07.2013.403.6104 - SAÍDA: 09/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: |
11/10/2014 ÀS 08:00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
99,03
33,01
3,0000
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
0,00
12043/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
421,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP |
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% |
NUM TOTAL DE R$ 412,40 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
421,40
421,40
PÇ
1,0000
0,00
12044/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP |
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% |
NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
12045/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.073,10
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - RETENTOR. DE TRANSMISSÃO
63,70
63,70
UN
1,0000
1 - ATUADOR. HIDRAULICO
333,20
333,20
PÇ
1,0000
6 - COXIM DE ESCAPE
44,10
14,70
UN
3,0000
7 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
176,40
UN
1,0000
8 - FILTRO DE OLEO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
R$ 1073,10 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
28,42
28,42
UN
1,0000
3 - RETENTOR DO VOLANTE
74,48
74,48
UN
1,0000
5 - Aquisição de: MANCAL
127,40
63,70
UN
2,0000
2 - MALHA. DE FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO
225,40
225,40
PÇ
1,0000
0,00
12046/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
R$ 98,00 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
98,00
24,50
UN
4,0000
0,00
12049/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
72,17
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, |
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em |
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas |
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce |
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração |
disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB |
BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO DO SETOR DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
72,17
72,17
PAR
1,0000
0,00
12051/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
303,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - AQUISIÇÃO RELE. DA PARTIDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PLACA ECE 4295 DO |
SETOR DE CEREST DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 303,80 - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
68,60
68,60
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
41
2 - FILTRO DE ÓLEO
19,60
19,60
PÇ
1,0000
1 - Aquisição de: BATERIA. YTX 9A
215,60
215,60
UN
1,0000
0,00
12052/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
19,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PLACA ECE 4295 DO SETOR DE |
CEREST DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 19,60 - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
19,60
19,60
UN
1,0000
39,71
12068/000-2014
10823/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, |
NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
39,71
12069/000-2014
10824/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, |
NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12076/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
1.507,60
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
09.635.854/0001-19
0,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18000 BTUS. consumo elétrico máximo 2.100 w/hora; nivel de |
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 58 db; voltagem 220 watts. - |
ELGIN SRF1800 - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.507,60
1.507,60
UN
1,0000
39,71
12116/000-2014
10899/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DE |
AMISTOSO DIA 27/09/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES |
6,70
6,70
1,0000
39,71
12160/000-2014
11038/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - Participar do 2º Festival da Cidadania - Olhar sobre o Vale - em Iguape, no dia 06/09/2014 - |
Saída às 07:00h e retorno às 17:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
39,71
12162/000-2014
11037/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à |
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e |
Culturais. - Dia 20/09/2014 Saída às 06:00h e retorno às 19:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
39,71
12169/000-2014
11036/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - Levar e trezer funcionários (Diretors, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à |
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e |
Culturais. - Saída das 06:00hs e retorno às 19:00hs - 20/09/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
39,71
12173/000-2014
11035/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à |
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania, "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e |
Culturais - Dia 20/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs . - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12177/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.102,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
3 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - |
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
543,89
3,97
DZ
137,0000
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
328,00
4,10
KG
80,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
41
1 - LARANJA PERASuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
230,86
1,94
KG
119,0000
0,00
12178/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.784,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
1.402,50
4,25
KG
330,0000
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
58,20
1,94
KG
30,0000
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
205,00
4,10
KG
50,0000
4 - OVOS DE GALINHA. branco. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - |
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
119,10
3,97
DZ
30,0000
0,00
12179/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
7.958,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
Inmetro); - CEAGESP |
4.455,00
1,62
KG
2.750,0000
3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
850,00
4,25
KG
200,0000
5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. MÉDIO - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.191,00
3,97
DZ
300,0000
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
232,80
1,94
KG
120,0000
4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
1.230,00
4,10
KG
300,0000
0,00
12180/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
6.140,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
2 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
pela ANVISA. - CEAGESP |
3.240,00
1,62
KG
2.000,0000
5 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
794,00
3,97
DZ
200,0000
3 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
850,00
4,25
KG
200,0000
4 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
820,00
4,10
KG
200,0000
1 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
436,50
1,94
KG
225,0000
0,00
12181/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
19.916,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
- CEAGESP |
2.562,75
3,35
KG
765,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
3.405,00
3,00
KG
1.135,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro). - |
CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - |
1.257,75
1,95
KG
645,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
41
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
6.175,00
2,47
KG
2.500,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
6.515,50
4,15
KG
1.570,0000
0,00
12184/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.952,15
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
- CEAGESP |
83,75
3,35
KG
25,0000
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimento - CEAGESP |
900,00
3,00
KG
300,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
(SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
1.037,40
2,47
KG
420,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
390,00
1,95
KG
200,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
830,00
4,15
KG
200,0000
6 - Aquisiçao de: ALHOSuas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
711,00
11,85
KG
60,0000
0,00
12185/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
3.055,35
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
3 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
600,00
3,00
KG
200,0000
4 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
568,10
2,47
KG
230,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
533,25
11,85
KG
45,0000
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
830,00
4,15
KG
200,0000
5 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
ANVISA. - CEAGESP |
390,00
1,95
KG
200,0000
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
- CEAGESP |
134,00
3,35
KG
40,0000
0,00
12186/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.616,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
3 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
ANVISA. - CEAGESP |
58,50
1,95
KG
30,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
41
1 - TOMATE.Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
1.037,50
4,15
KG
250,0000
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
165,00
3,00
KG
55,0000
4 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
355,50
11,85
KG
30,0000
0,00
12188/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
2.384,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
ANVISA. - CEAGESP |
156,00
1,95
KG
80,0000
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
829,50
11,85
KG
70,0000
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
864,50
2,47
KG
350,0000
1 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
- CEAGESP |
234,50
3,35
KG
70,0000
2 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
300,00
3,00
KG
100,0000
0,00
12189/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
238,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - MAMÃO FORMOSA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
180,00
3,00
KG
60,0000
2 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela |
ANVISA. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
58,50
1,95
KG
30,0000
39,71
12219/000-2014
11030/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
0,00
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia |
23/09/2014 em São Vicente/SP - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
39,71
12220/000-2014
11031/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia |
23/09/20147 em São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
79,42
12221/000-2014
11112/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
396.154.646-00
0,00
2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de |
Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - Data da saída: 09/10/2014 às 06:00hs - Data do retorno: |
09/10/2014 às 20:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
238,26
12224/000-2014
11029/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
41
2 - LANCHE - Ref. Viagens: 18 e 19/09 II festival da Cidadania "Vale do Ribeira - Riquezas Históricas e |
Culturais" - EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - saída em cada dias às 06:00hs e retorno as 19:00hs - |
22/09/2014 Viagem para compras pedagógicias saída às 04:00hs e retorno às 21:35hs e 23/09/20147 viagem a |
São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
40,20
6,70
6,0000
1 - REFEIÇÕES
198,06
33,01
6,0000
1.484,26
12249/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.484,26
25.000,00
SV
0,0600
1.355,19
12249/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.355,19
25.003,51
SV
0,0500
516,26
12249/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
25.000,00
SV
0,0200
0,00
12275/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
3.360,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
1 - MONITOR DETECTOR. De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ - MOD. DF-4000 D - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS REGISTRO B, ESF AGROCHÁ E ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.360,00
1.120,00
UN
3,0000
0,00
12276/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
438,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MINIMO DE 14.1 MP - SAMSUNG BR ST66 - PARA USO DA UBS VILA |
NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
438,00
438,00
UN
1,0000
0,00
12312/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
0,00
1.029,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
0,00
2 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
190,00
19,00
KG
10,0000
1 - LINGUIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA
426,00
14,20
KG
30,0000
3 - CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR
144,00
4,80
KG
30,0000
4 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
269,40
8,98
KG
30,0000
33,01
12360/000-2014
11197/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - Refeição - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 |
com saída às 09:00h e retorno às 15:00h. - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
33,01
12361/000-2014
11198/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
1 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 |
com saída às 09:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
72,72
12374/000-2014
11209/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o frabricante para realização de |
reparos - Saída: 30/09/2014 - 06:00 horas - Retorno: 30/09/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
46,41
12451/000-2014
10260/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
375.407.418-05
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS |
DE PAA - DIA 23/09/2014 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO |
AMBIENTE |
13,40
6,70
2,0000
72,72
12508/000-2014
11210/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o fabricante para realização de |
reparos - Dia 30/09/2014 - Saída às 06:00h e retorno às 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
41
66,02
12531/000-2014
11283/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
1 - REFEIÇÕES - Viagem a São Paulo para participar do Seminário Proteção integral de crianças, adolescentes, |
pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de risco e desastre - Dia 14/10/2014 - Saída: 06:00h e |
Retorno: 24:00h - GABINETE. |
66,02
33,01
2,0000
39,71
12532/000-2014
11301/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia |
16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
39,71
12533/000-2014
11303/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia |
16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL |
33,01
33,01
1,0000
72,72
12534/000-2014
11302/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
2 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minoro Unno em consulta na |
AACD, no dia 14/10/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00hs - ASSIST. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
12879/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
-3.807,73
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10477/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TEM A QUANTIDADE REFERIDA NO |
PEDIDO E HOUVE AUMENTO DOS PREÇOS ATUAIS |
-3.807,73
-3.807,73
1,0000
39,71
13005/000-2014
11462/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER LUÍZA E KARINA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER |
E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014 EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E |
RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
79,42
13006/000-2014
11463/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER PROFESSORES E DIRETORA DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA |
REALIZAREM VISITA À SECRETARIA DE CULTURA DE ITAÓCA, NO DIA 04/10/2014 - SAÍDA ÀS 06h E |
RETORNO ÀS 21h55 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
80,25
13015/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 NO VALOR DE R$ 2.142,00 (EMP. 6479)
80,25
80,25
1,0000
581,60
13137/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
3 - PERNOITE - Para participar da quarta etapa do Curso de Educação em Hanseniase do Instituto Lauro de |
Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 05/10/2014 às 22:00hs - Data do Retorno: 11/10/2014 às 10:00hs - |
CONVÊNIO MS - PAB C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
19.127,63
13239/000-2014
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
16.565.111/0001-85
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2014/70 NO VALOR DE R$ 347.775,11 (EMP. 8045/2, 8046/2)
19.127,63
19.127,63
1,0000
527,84
13243/000-2014
10379/2014
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
0,00
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
2 - REFEIÇÃO
132,04
33,01
4,0000
3 - LANCHE - Viagem à cidade de São Paulo/SP para participar do curso "Iluminação das Cidades - Regulação |
e Práticas Administrativas" no dia 11/09/2014 e participar de reunião no COMAR - Comando Aéreo Regional no |
dia 12/09/2014 - Saída: 10/09/2014 - 16:00 h e Retorno: 12/09/2014 - 20:30 h - PLANEJ. URBANO |
26,80
6,70
4,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
41
534,05
13290/000-2014
11746/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos |
do Interior. - Saída: 31/10/2014 às 06:00hs - Retorno: 02/11/2014 às 19:00hs - ESPORTES |
369,00
184,50
2,0000
1 - REFEIÇÃO
165,05
33,01
5,0000
534,05
13291/000-2014
11747/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
165,05
33,01
5,0000
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos |
do Interior - Saída: 31/10/2014 às 06:00h - Retorno: 02/11/2014 às 19:00h - ESPORTES |
369,00
184,50
2,0000
534,05
13292/000-2014
11768/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
2 - PERNOITE - Viagem para São Paulo para participar do Encontro da Comissão de Sistematização de |
Informações, Elaboração e Redação do Plano Estadual de Cultura do Estado de São Paulo - GABINETE DO |
PREFEITO |
369,00
184,50
2,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
72,72
13342/000-2014
11831/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - VIAGEM À TRANSPOQUIP ENCONTRO DAS INDUSTRIAS DE |
INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DIA 28/10/2014 - SAÍDA: 06:00h RETORNO: 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
39,71
13343/000-2014
11863/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA |
DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 19/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
RETORNO ÁS 15:00h - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
72,72
13344/000-2014
11864/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
CONSULTA NA AACD, NO DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
231,07
13347/000-2014
11767/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CRAM E SECRETARIA MUN. DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP. DIA 11/08/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 19:00h. DIA 18/09/2014, |
SAÍDA: 05:00h RETORNO: 17:30h. DIA 19/09/2014, SAÍDA: 03:00h RETORNO: 20:00h. DIA 26/09/2014, SAÍDA: |
04:00h RETORNO: 18:00h. DIA 10/10/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:30h. DIA 23/10/2014, SAÍDA: 05:00h |
RETORNO: 22:00h - GABINETE |
231,07
33,01
7,0000
286,04
13364/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313068 |
286,04
286,04
1,0000
6.065,36
13364/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313063 |
6.065,36
6.065,36
1,0000
8.208,00
13367/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313067 |
8.208,00
8.208,00
1,0000
4.786,56
13367/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313066 |
4.786,56
4.786,56
1,0000
5.330,88
13367/003-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
34
41
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313058 |
5.330,88
5.330,88
1,0000
9.383,04
13367/004-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313060 |
9.383,04
9.383,04
1,0000
1.995,84
13367/005-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313059 |
1.995,84
1.995,84
1,0000
3.235,68
13367/006-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313065 |
3.235,68
3.235,68
1,0000
10.095,84
13370/001-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313065 |
10.095,84
10.095,84
1,0000
10.376,64
13370/002-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313056 |
10.376,64
10.376,64
1,0000
8.095,68
13370/003-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313064 |
8.095,68
8.095,68
1,0000
1.537,84
13370/004-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF - NF 313063 |
1.537,84
1.537,84
1,0000
0,00
13518/001-2014
12004/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.400,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
1.400,00
1,0000
1.400,00
0,00
13544/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
5.830,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - NO BREAK - SMS - STATION II / 1200 VA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A |
SAÚDE - PROPOSTA 11568304000/1130-7 - C/C 0903/006/624.083-4 CEF - SAÚDE |
5.830,00
530,00
UN
11,0000
0,00
13545/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
30.210,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - NO BREAK - SMS - STATION II / 1200 VA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A |
SAÚDE - PROPOSTA 11568304000/1300-8 - C/C 0903/006/624.086-9 CEF - SAÚDE |
30.210,00
530,00
UN
57,0000
0,00
13546/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
16.600,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR - DELL / OPT 3020 SFF + MON E2014H
13.750,00
2.750,00
UN
5,0000
2 - NOTEBOOK - DELL / LATITUDE 3440 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SAÚDE |
- PROPOSTA 11568304000/1130-7 - C/C 0903/006/624.083-4 CEF - SAÚDE |
2.850,00
2.850,00
UN
1,0000
0,00
13547/000-2014
11279/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
187.300,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR - DELL / OPT 3020 SFF + MON E2014H
178.750,00
2.750,00
UN
65,0000
2 - NOTEBOOK - DELL / LATITUDE 3440 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SAÚDE |
- PROPOSTA 11568304000/1300-8 - C/C 0903/006/624.086-9 CEF - SAÚDE |
8.550,00
2.850,00
UN
3,0000
0,00
13548/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
238,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
4 - KIT REVISAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
40,00
40,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE AR
73,00
73,00
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
35
41
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
17,00
17,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
108,00
36,00
UN
3,0000
0,00
13549/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
25,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
- VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
25,00
25,00
UN
1,0000
0,00
13550/000-2014
12012/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
100,00
50,00
HR
2,0000
0,00
13551/000-2014
12162/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INICIATIVA FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
169,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.370.880/0001-65
0,00
1 - KIT THERA BAND - KIT CONTENDO 03 FAIXAS ELASTICAS EM CORES DIFERENTES, INDICANDO OS |
NIVEIS DE ESLASTICIDADE: LEVE, MÉDIO E FORTE. CONFECCIONADA EM BORRACHA, LAVAVEL. - PARA USO |
NA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
169,70
56,57
KIT
3,0000
0,00
13552/000-2014
12155/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
470,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
1 - VILDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50 MG + 850MG - PARA USO DA PACIENTE QUISMARA |
POLICARPO SCHWANCK - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
470,40
2,80
CAP
168,0000
0,00
13553/000-2014
12039/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
102,15
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT |
KM 446 NO DIA 12/072014 ÀS 11:46 hrs COM O VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
102,15
102,15
SV
1,0000
0,00
13554/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
525,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
1 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND - PARA USO DA PACIENTE ANA MOREIRA DE |
MACEDO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
525,60
0,73
PAR
720,0000
0,00
13555/000-2014
12181/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL PARA VISITA À BIBLIOTECA TEMÁTICA |
EM CONTOS DE FADA EM SÃO PAULO NO DIA 22/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:40h - |
C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
13556/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
887,41
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 141 NO VALOR DE R$ 25.354,66 (EMP. 11744/1, 6229/1, 6230/1)
887,41
887,41
1,0000
0,00
13557/000-2014
12182/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS SIMONE, CINIRA E KARINA PARA PARTICIPAR DO |
CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP. LEVAR DIA 29/10 COM SAÍDA |
ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 13:30h E BUSCAR DIA 30/10 COM SAÍDA ÀS 13:00h E RETORNO ÀS 21:30 - C/C |
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
13558/000-2014
12183/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, |
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
184,50
184,50
1,0000
0,00
13559/000-2014
12184/2014
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, |
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
36
41
0,00
13560/000-2014
12185/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO LEGAL DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO" EM SÃO PAULO/SP, |
NOS DIAS 29 E 30/10, COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
184,50
184,50
1,0000
0,00
13561/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
401,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
98,00
98,00
UN
1,0000
3 - FILTRO RACOR
98,00
98,00
PÇ
1,0000
2 - FILTRO DE DIESEL
98,00
98,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 401,80 - C/C 361-0 CEF |
EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
107,80
107,80
UN
1,0000
0,00
13562/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE OLEO E FILTROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW MICRO ÔNIBUS, PLACA DBA 9477, VALOR TOTAL COM DESCONTO |
R$ 75,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13563/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.663,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
2 - FORRO. DE PORTAS
398,00
199,00
PÇ
2,0000
3 - AQUISIÇÃO: KIT. TRAVA DO FORRO
90,00
45,00
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: MAÇANETA
56,00
56,00
UN
1,0000
5 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
800,00
800,00
UN
1,0000
1 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
160,00
160,00
UN
1,0000
6 - JOGO DE MANGUEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 |
CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
159,00
159,00
PÇ
1,0000
0,00
13564/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
350,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
3 - LIMPEZA DOS BICOS. INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 350,00 - C/C |
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DA MAQUINA DE VIDRO
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - MÃO DE OBRA. DO TANQUE
150,00
50,00
HR
3,0000
0,00
13565/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
499,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - HOMOCINÉTICA . L/ CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 499,80 - C/C |
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
264,60
264,60
PÇ
1,0000
1 - HOMOCINETICA. L/ RODA
235,20
235,20
UN
1,0000
0,00
13566/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
740,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - LUBRIFICAÇÃO. GERAL
60,00
50,00
HR
1,2000
2 - MÃO DE OBRA. HOMOCINETICA
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
4 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 740,00 - C/C 361-0 CEF |
EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
380,00
50,00
HR
7,6000
0,00
13567/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
667,08
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÒNIBUS IVECO, PLACA EEF 7889, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 667,08 - C/C |
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
667,08
667,08
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
37
41
0,00
13568/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BATERIA E ESTICAR A CORREIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO MICRO ÒNIBUS IVECO, PLACA EEF 7889, VALOR |
TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13569/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
561,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
2 - Aquisição de: MAÇANETA. DO PUXADOR DO CAPO
49,98
49,98
UN
1,0000
4 - MAÇANETA INTERNA. COMPLETA LADO ESQUERDO
150,43
150,43
UN
1,0000
5 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR DA FECHADURA ESQUERDA
100,94
50,47
UN
2,0000
6 - FECHADURA DA PORTA - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
159,74
79,87
UN
2,0000
1 - CABO DO CAPO
49,98
49,98
UN
1,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. ESQUERDA
49,98
49,98
UN
1,0000
0,00
13570/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
715,99
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
3 - PORCA. DO GRAMPO
13,99
3,50
UNI
4,0000
2 - Aquisição CAPA. DO GRAMPO U
356,00
178,00
UNI
2,0000
1 - GRAMPOS. U DO DESLOCAMENTO LATERAL DA LAMINA
336,00
168,00
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: CALÇO. DO GRAMPO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
10,00
5,00
UN
2,0000
0,00
13571/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
-0,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12958/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-0,50
-0,50
1,0000
0,00
13572/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
5.790,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
570,00
285,00
UN
2,0000
1 - Aquisição de: PNEU. 1400X24 12 LONAS
5.220,00
2.610,00
UN
2,0000
0,00
13573/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
18.076,11
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - CAMARA DE AR PNEU 1400X24 - MOTO NIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.696,14
282,69
UN
6,0000
1 - Aquisição de: PNEU. 1400X24 - 16 LONAS
16.379,97
2.730,00
UN
6,0000
0,00
13574/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.464,75
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - VERIFICAR TUBO DO ESCAPAMENTO. FURADO E SOLTO/EXAMINAR PORTA LE( ABRINDO SOZINHA) |
AJUSTAR DOBRADIÇA DA PORTA LD( SERVIÇO DE TORNO) TROCAR OLEO E FILTRO DO MOTOR, FILTRO |
DE AR, TAMPA DO RADIADOR. - SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - |
PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1464,75 - REC. |
PRÓPIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.464,75
75,00
HR
19,5300
0,00
13575/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.149,75
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DA PORTA LD E LE PARA TROCAR FECHADURA E |
REGULAGEM/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOLEJO DIANTEIRO LD E LE PARA TROCAR MOLAS |
QUEBRADAS E REARCAR/TROCAR TUBO DO ESCAPAMENTO/TROCAR LANTERNA DIANTEIRA LD - SERVIÇO |
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE - PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA |
LEITE. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1149,75 - REC. PRÓPIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.149,75
75,00
HR
15,3300
0,00
13576/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
4.290,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TRUCK LADO DIREITO PARA SACAR PARAFUSOS QUEBRADOS E |
REFAZER ROSCAS/ALINHAMENTO E SOLDA LATERAL LADO DIREITO/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA |
ESTEIRA LADO DIREITO PARA TROCAR ELO DA ESTEIRA QUEBRADO - CATERPILLAR 955 L - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
4.290,00
110,00
HR
39,0000
0,00
13577/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
600,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - ELO DA ESTEIRA. LINK
360,00
360,00
UN
1,0000
2 - Aquisiçao de: PINO . E BUCHA DO LINK - PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 955 L - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
240,00
120,00
UN
2,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
38
41
0,00
13578/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
730,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
280,00
50,00
HR
5,6000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - RETIFICA. TAMBOR
60,00
50,00
HR
1,2000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
240,00
50,00
HR
4,8000
0,00
13579/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
190,00
50,00
HR
3,8000
0,00
13580/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
160,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
13581/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
90,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
1 - MONTAGEM PNEU
20,00
50,00
HR
0,4000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - GM CORSA - PLACA DBA 2067 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13582/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
590,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - CARGA. DE GAS - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
220,00
50,00
HR
4,4000
1 - SERVIÇO. DE AR CONDICIONADO
370,00
50,00
HR
7,4000
0,00
13583/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - MÃO DE OBRA. DO CABO DO VELOCIMETRO - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,00
50,00
HR
1,4000
1 - MÃO DE OBRA. DA REVISÃO DAS PORTAS
160,00
50,00
HR
3,2000
0,00
13584/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
353,29
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO BULHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS - TRATOR NEW HOLLAND |
TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPIAIS |
353,29
5,05
KM
70,0000
0,00
13585/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
403,76
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO RIBEIRÃO DE REGISTRO PARA LAGEADO - RETRO ESCAVADEIRA |
RANDON - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
403,76
5,05
KM
80,0000
0,00
13586/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SENSOR DE GIRO - VW 13.180 PLACA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO DA EMBREAGEM
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13587/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
2.060,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO RADIADOR PARA TIRAR VAZAMENTO DESMONTAGEM E MONTAGEM |
DA CALHA SUPERIOR E INFERIOR PARA ENVARETAMENTO DO RADIADOR DE AGUA E DO RADIADOR DE |
OLEO. - FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.060,00
110,00
HR
18,7300
0,00
13588/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
170,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - CONFECCIONAR. E TROCAR MANGUEIRA DO LEVANTE LATERAL DA LAMINA - MOTONIVELADORA |
VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,00
110,00
HR
1,5500
0,00
13589/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
126,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
39
41
1 - SERVIÇO TROCA. DO PINO DO GRAMPO DO TERCEIRO PONTO - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND |
TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
126,00
82,50
HR
1,5300
0,00
13590/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.428,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAR. SOLDAR E REFORÇAR BASE DA CONCHA TRASEIRA - RETRO RANDON RD 406 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.428,00
110,00
UN
12,9800
0,00
13591/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
560,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE FILTRO DE DIESEL/ FILTRO DE AR E FILTRO DE MOTOR. - RETRO |
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
560,00
110,00
HR
5,0900
0,00
13592/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
94.000,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 13/11/2014 - SAUDE
94.000,00
94.000,00
1,0000
0,00
13593/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.875,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA
1.350,00
75,00
HR
18,0000
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR
225,00
75,00
HR
3,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA. PALHETA PARA BRISA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13594/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
180,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO PORTA
90,00
50,00
HR
1,8000
2 - MÃO DE OBRA. NO CAPO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
90,00
50,00
HR
1,8000
0,00
13595/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
784,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - JOGO DE SAPATA COM LONA
264,60
264,60
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: PIVO. LADO ESQUERDO
156,80
156,80
UN
1,0000
4 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA
107,80
53,90
UN
2,0000
2 - CILINDRO DA RODA
166,60
83,30
UN
2,0000
5 - AQUISIÇÃO: KIT. COIFA HOMOCINETICA LADO RODA - FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 6178 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
88,20
44,10
PÇ
2,0000
0,00
13596/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
19,60
UN
2,0000
0,00
13597/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
627,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - REPARO. DO ALTERNADOR
387,10
387,10
UN
1,0000
3 - CORREIA DO ALTERNADOR - FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
73,50
73,50
UN
1,0000
2 - REGULADOR DE VOLTAGEM
166,60
166,60
UN
1,0000
0,00
13598/000-2014
10384/2014
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
-274,73
-274,73
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
1 - Anulação da Nota nº11833/0-2014
-274,73
-274,73
1,0000
0,00
13599/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
629,16
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - RADIADOR. DO AR CONDICIONADO - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
441,00
441,00
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DO AR CONDICIONADO
73,50
73,50
PÇ
1,0000
2 - VALVULA DE AR. CONDICIONADO
114,66
57,33
UN
2,0000
0,00
13600/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
107,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - MAÇANETA DE PORTA. DIANTEIRA LATERAL ESQUERDA - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
44,10
44,10
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DO VELOCIMETRO
63,70
63,70
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
40
41
0,00
13601/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
656,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - Aquisição de: SENSOR. DO GIRO - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
245,00
245,00
UN
1,0000
1 - CILINDRO DE EMBREAGEM. AUXILIAR
411,60
411,60
UN
1,0000
0,00
13602/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
34,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. DE EMBREAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
34,30
34,30
LT
1,0000
0,00
13603/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
558,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - GRAMPOS. TRAVA DO TERCEIRO PONTO - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
265,53
66,38
PÇ
4,0000
1 - Aquisiçao de: PINO . DO TERCEIRO PONTO
292,47
146,24
UN
2,0000
0,00
13604/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
691,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
4 - FILTRO DE DIESEL. SEDIMENTADOR
126,46
126,46
UN
1,0000
5 - FILTRO. DIESEL - RETRO NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
17,78
17,78
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE
177,99
177,99
UN
1,0000
2 - ELEMENTO. FILTRO AR EXTERNO
196,37
196,37
UNI
1,0000
3 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR. INTERNO
172,90
172,90
UN
1,0000
0,00
13605/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.636,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4 - ARRUELA. CONICA CANO INJETOR
29,40
4,90
UNI
6,0000
6 - Aquisição de: PALHETA. DO PARABRISA
117,60
58,80
UN
2,0000
7 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
39,20
UN
1,0000
1 - ENGRENAGEM. DA BOMBA INJETORA
931,00
931,00
UN
1,0000
3 - REPARO. PRIMARIO DA BOMBA INJETORA
245,00
245,00
UN
1,0000
5 - ROLAMENTO. DO ESTICADOR CORREIA
156,80
78,40
UN
2,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. DA BOMBA INJETORA
117,60
117,60
UN
1,0000
0,00
13606/000-2014
12215/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
308.905.318-70
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - |
REGIME ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - |
SAÍDA DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h - C/ 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
13607/000-2014
12216/2014
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
263,92
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
3 - PARTICIPAR DO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS COM ÊNFASE NO SETOR PÚBLICO - REGIME |
ESTATUTÁRIO X CELETISTAS', NO DIA 03/12/2014 - CAMPINAS/SP, NA EMPRESA GOV MUNICIPAL - SAÍDA |
DIA 02/12/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 03/12/2014 ÀS 22:30h (NO LUGAR DE LIDIA CAROLINA) - C/C |
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13608/000-2014
12218/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E |
MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014, EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF |
EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13609/000-2014
12221/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 12/11/2014 ATÉ 12/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
41
41
Data de Lançamento: 12/11/2014 |
2 - LANCHE 0 LEVAR ALUNOS DA EMEF FRANCISCO MANUEL (PROJETO PEDAGÓGICO) PARA O ZOOLÓGICO |
EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 04/11/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:45h - C/C 361-0 CEF |
EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 14 de Novembro de 2014.
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